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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********2513401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 清风 B338C2 抽纸 | 清风/qingfengB338C2 | 箱 | 26.00 | 150 | 3900 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 60.00 | 26.5 | 1590 |
| 3 | 得力 TD202 美工刀 | 得力/deliTD202 | 把 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 5 | 公牛 GN-B3043 电源插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 23.00 | 35 | 805 |
| 6 | 得力 0217 订书钉 | 得力/deli0217 | 盒 | 60.00 | 13.5 | 810 |
| 7 | 得力 63751 商务公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 60.00 | 40 | 2400 |
| 8 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 只 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 9 | 得力 BP103 学生用笔记本A5 120张/本 | 得力/deliBP103 | 本 | 80.00 | 12 | 960 |
| 10 | 得力 6796 中性笔 | 得力/deli6796 | 支 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 11 | 得力 S555 马克笔 | 得力/deliS555 | 支 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 12 | 得力 5568 档案袋 | 得力/deli5568 | 只 | 100.00 | 4.5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 池**
联系电话: 166****6088
传真:
地址: **维吾尔自治区哈萨克自治州**县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: