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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2518402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-245 便签本/便条纸/N次贴 便签本 | 晨光/M GYS-245 | 本 | 44.00 | 10 | 440 |
| 2 | 玛丽 课业本/教学用本 作业本 | 玛丽作业本 | 本 | 500.00 | 1.5 | 750 |
| 3 | 得力 71952 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli71952 | 套 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 得力 A061A-03 中性笔 | 得力/deliA061A-03 | 支 | 504.00 | 1 | 504 |
| 5 | 得力 66788 文具盒 布/铁学生文具盒 | 得力/deli66788 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜力孜
联系电话: 176****5866
传真:
地址: **县纳瓦乡扎格村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: