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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****822XT****24201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 装订线材 得力长尾夹 | 得力/deli长尾夹 | 包 | 19.00 | 25 | 475 |
| 2 | 得力30009 打包带 订书机 | 得力/deli得力30009 | 件 | 17.00 | 24 | 408 |
| 3 | 尖兵复印纸 无型号 羊皮纸 复印纸 | 尖兵复印纸/jianbing无型号 | 箱 | 6.00 | 240 | 1440 |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
| 5 | 天章 A4彩纸 | 天章/TANGOA4 70g 8包装 | 包 | 18.00 | 25 | 450 |
| 6 | 得力 大档案盒 | 得力/deli得力5797 | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 7 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 1.00 | 240 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿迪拉
联系电话: 155****01008
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: