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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LL201 纸杯 | 得力/deliLL201, | 条 | 11.00 | 13 | 143 |
| 2 | A KL22 幼儿园班务日志 教学用本 | AKL22, | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 罗弗 AA-080 橡皮 | 罗弗AA-080, | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 本子铺 32开 日记笔记本 | 本子铺32开, | 本 | 3.00 | 10 | 30 |
| 5 | 得力 红色6010 剪刀 | 得力/deli红色6010, | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 6 | A KL37 手工花边剪刀 | AA KL37, | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | A 科林 KL-JZ25 彩色木夹子 | AKL-JZ25, | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 8 | 掌握 GMM92803 24色丙烯马克笔 | 掌握/GraspGMM92803, | 盒 | 27.00 | 25 | 675 |
| 9 | 掌握 GFC291-黑 双头勾线笔 | 掌握/GraspGFC291-黑, | 盒 | 17.00 | 9.9 | 168.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵小玲
联系电话: 133****7378
传真:
地址: ******社区国酒城八组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: