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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1415
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5618 档案盒 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 2 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 4 | 8.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 3 | 绿伞 厕刷 | 20 | 120.0 | 绿伞/LS\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 三爱 票夹 | 5 | 60.0 | 三爱/AAA\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 星空 一体机纸 | 11 | 2090.0 | 星空\100 | 验收通过 | |
| 6 | 威猛洁厕剂500g松木清香洁厕液 | 30 | 240.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |