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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3660
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 24瓶/箱 | 50 | 1600.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 文化/体育周边 体育用品 | 6 | 780.0 | A\55551 | 验收通过 | |
| 3 | 李字牌 蚊香/蚊香液 蚊香 檀香型 线香驱蚊灭****酒店 1盒 | 48 | 240.0 | 李字牌\檀香型 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0315 订书机 12# (单位:个) | 10 | 80.0 | 得力/deli\0315 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鸟 70克A4 彩色复印纸(粉红、浅黄、浅绿、浅蓝、大红)打印纸(500页/包) | 5 | 150.0 | 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝鸟 70克A4 彩色复印纸(粉红、浅黄、浅绿、浅蓝、大红)打印纸(500页/包) | 5 | 150.0 | 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 | 验收通过 | |
| 7 | 万容/VARY 4880 青花瓷纸杯 一次性纸杯 250ml (80只/包)( 单位:包) | 20 | 320.0 | 万容/VARY\4880 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |