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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金井 绿茶 | 1 | 220.0 | 金井\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 金利尚 文件按扣袋/资料袋 A4 20个/包 | 40 | 40.0 | 金利尚/JINLISHANG\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71115 磨砂橡皮擦 | 10 | 22.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 4 | 维欧 6600ES 中性笔 | 60 | 60.0 | 维欧/Veiao\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli S935铅笔 | 1 | 14.5 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 得力(deli) 办公用品回形针0018回型针曲别针镀镍回纹针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 D6019抽取式小便利贴箭头 分类标注标签 5色荧光膜指示标签贴 | 5 | 22.5 | 齐心/Comix\D6019 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚7号电池 | 50 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |