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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1C220****252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 24.00 | 4 | 96 |
| 2 | 得力 0012 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M GADM929CSB | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 得力 3222 经久耐用2号国旗/五星**(160*240cm) 办公用品 3222旗帜 | 得力/deli3222 | 件 | 4.00 | 53 | 212 |
| 5 | 得力3724-DVD-R光盘(雾银)(50片/筒)(****00797PCS)DDL | 得力/deli3724 | 件 | 2.00 | 114 | 228 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宫犇
联系电话: 188****0119
传真: 0434-****200
地址: ****运路463号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: