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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4175
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 悠悠兔 牙签 | 10 | 50.0 | 悠悠兔\A630 | 验收通过 | |
| 2 | 弘晨 水管 水管管材 | 1 | 125.0 | 弘晨\水管 | 验收通过 | |
| 3 | 恒石通 磨刀石 | 3 | 117.0 | 恒石通\芝麻灰 | 验收通过 | |
| 4 | 洁星力 854120 油污清洁剂 玻璃清洁剂 | 3 | 87.0 | 洁星力\854120 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 1000 | 300.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 6 | 梅洋 15392 一次性餐盒 | 600 | 300.0 | 梅洋/Meiyang\15392 | 验收通过 | |
| 7 | 十八子作 菜刀 | 2 | 198.0 | 十八子作\S220-1 | 验收通过 | |
| 8 | 白猫 柠檬红茶洗洁精2kg*8瓶 洗洁精 | 3 | 348.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精2kg*8瓶 | 验收通过 | |
| 9 | ** BX2354 保鲜袋 | 6 | 84.0 | **\BX2354 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 FT18090 抽纸 | 48 | 216.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 11 | 大卫 拖把 | 3 | 237.0 | 大卫\拖把 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |