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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 财务证明用品 | 无品牌锥子 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 4.00 | 120 | 480 |
| 4 | 晨光 AKR67K01 替芯/铅芯 | 晨光/M GAKR67K01 | 支 | 5.00 | 32 | 160 |
| 5 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 6 | 得力 工业胶带 | 得力/deliJD551 | 卷 | 4.00 | 13 | 52 |
| 7 | 得力 文件栏 | 得力/deli9844 | 个 | 2.00 | 39 | 78 |
| 8 | 文化创意邮册/出版物/徽章 | 无品牌强磁党徽 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇万里路1号**奥园6栋2单元302号房