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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2552
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A+A 红茶 | 13 | 1287.0 | A+A\ | 验收通过 | |
| 2 | 清风抽纸 抽纸 | 170 | 5440.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 3 | 奥妙 除菌除螨洗衣粉 3.5KG 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 300.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 3.5KG | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM929YG 文件袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM929YG | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 20 | 44.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 饮用天然矿泉水 1L*15 矿泉水/纯净水 | 100 | 4800.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 1L*15 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 6 | 468.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9879 印油/印泥/** | 20 | 180.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63209 档案盒 | 40 | 720.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 15 | 360.0 | 得力/deli\9543 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 150 | 4500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7414 打印/复印纸 | 23 | 5060.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 B5101 中性笔 | 739 | 2217.0 | 晨光/M G\B5101 | 验收通过 | |
| 14 | 纸杯 纸杯 | 75 | 1200.0 | A\纸杯 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |