武冈市市场监督管理局关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月15日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4722

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月15日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 湘西黄金茶 绿茶 5 490.0 湘西黄金茶\ 验收通过
2 文骨 0218 记事本 200 600.0 文骨\0218 验收通过
3 得力 5501 文件袋 200 400.0 得力/deli\5501 验收通过
4 多功能插座 公牛 GN-605W 无线插座 220v 20 900.0 公牛/BULL\GN-605W 验收通过
5 PU/PVC笔记本 得力/deli 7941皮面笔记本(混)-120页-18K(本) 80 1600.0 得力/deli\7941 验收通过
6 得力5861抽杆夹(混) (单位:个) 100 300.0 得力/deli\5861 验收通过
7 得力/deli 5901抽杆夹 100 400.0 得力/deli\5901 验收通过
8 富强 纸杯 200 3200.0 富强\纸杯子 验收通过
9 得力6053镀钛剪刀(混)(把) 20 310.0 得力/deli\6053 验收通过
10 得力 6435 三角尺子 33cm (单位:套) 6 114.0 得力/deli\6435 验收通过
11 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 100 2200.0 得力/deli\S105 验收通过
12 得力9385三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 106 477.0 得力/deli\9385 验收通过
13 得力71050橡皮12块/盒(混色) 6 192.0 得力/deli\71050 验收通过
14 普通干电池 得力18511碱性电池7号5粒(黑)(1卡=1粒)(****33183PCS) 50 300.0 得力/deli\18511 验收通过
15 美的 MK-PJ17A01 烧水壶 10 1600.0 美的\MK-PJ17A01 验收通过
16 电子计算器 得力D991CN函数计算器(黑)(单位:台) 10 1100.0 得力/deli\D991CN 验收通过
17 得力2004美工刀(混)(把) 50 350.0 得力/deli\2004 验收通过
18 修正液/修正带/修正贴 得力7200笔刷两用修正液(白) 100 450.0 得力/deli\7200 验收通过
19 得力9576垃圾袋(黑)80*100cm(10个/卷) 100 800.0 得力/deli\9576 验收通过
20 30208 胶带/胶纸/胶条 得力30238米黄封箱胶带48mm*60y*50um(米黄色)(6卷/筒) 10 210.0 得力/deli\30208 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李黎





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2025-09-15
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