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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 百洁布 抹布 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\****555 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S131 荧光笔 | 10 | 80.0 | 得力/deli\S131 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 固体胶 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\****105 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 大号长尾夹1# | 2 | 36.0 | 得力/deli\00049 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APMT8602 马克笔 | 10 | 210.0 | 晨光/M G\APMT8602 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽 KT板 | 10 | 200.0 | 玛丽\画架 1.75米 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-27 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 90.0 | 晨光/M G\YS-27 | 验收通过 | |
| 8 | 财兴 标签纸 | 10 | 100.0 | 财兴\100106 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 1205牛皮纸信封 5号信封 20个/包 | 100 | 500.0 | 三益档案/SANISY\1205 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |