关于剪刀的网上超市合同公告

发布时间: 2025年09月15日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********020********2025000202

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力/deli 0603 剪刀 (单位:把) 混色 得力/deli得力0603剪刀, 2.00 4.9 9.8
2 得力/deli7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支)6支/盒 得力/deli7302S, 2.00 8.71 17.42
3 得力/deli 7536橡皮擦(白)(块) 得力/deli7536, 6.00 1.24 7.44
4 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli0012, 100.00 0.8 80
5 得力/deli 2058美工刀(银)(把) 得力/deli2058, 2.00 3.4 6.8
6 得力/deli 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 得力/deli7730, 10.00 4.36 43.6
7 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 得力/deli7123, 10.00 4.64 46.4
8 优智风(yzf)YZF-8863 圆形塑壳秒干印泥办公用品 财务专用印泥红色 优智风8863, 6.00 5 30

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 520****05101

联系电话: 187****7915

传真:

地址: **市**区川心小区迎新路27号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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