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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 JR184-02 长卷无芯卫生纸 1提 (5提/件) | 洁柔/C SJR184-02, | 提 | 5.00 | 150 | 750 |
| 2 | 唯美源 WMY-0129 抽纸155*190mm 5s压花柔韧面巾纸 1提 (10提/件) | 唯美源WMY-0129, | 提 | 50.00 | 26 | 1300 |
| 3 | 苏诺 SN-0722一次性无纺布鞋套 100只 | 苏诺SN-0722, | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
| 4 | 联想 TU100 Pro USB3.1 固态闪存 U盘 | 联想/lenovoTU100 Pro, | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯明
联系电话: 159****8708
传真:
地址: ****社区富兴组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼