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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0953
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARPM1901A 中性笔 | 141 | 705.0 | 晨光/M G\ARPM1901A | 验收通过 | |
| 2 | 清风抽纸 抽纸 | 9 | 315.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 3 | 奥妙 除菌除螨洗衣粉 3.5KG 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 180.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 3.5KG | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM929YG 文件袋 | 99 | 198.0 | 晨光/M G\ADM929YG | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 10 | 22.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 20 | 180.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 饮用天然矿泉水 1L*15 矿泉水/纯净水 | 43 | 2064.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 1L*15 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYRE61400 档案盒 | 44 | 176.0 | 晨光/M G\APYRE61400 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 9 | 216.0 | 得力/deli\9543 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0767 烧水壶 | 2 | 360.0 | 得力/deli\得力0767 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 136 | 4080.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7414 打印/复印纸 | 32 | 7040.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 13 | 大卫 胶棉拖把 | 8 | 400.0 | 大卫\M9plus | 验收通过 | |
| 14 | 百利文 抽杆夹 | 40 | 120.0 | 百利文\抽 杆 夹 | 验收通过 | |
| 15 | 垃圾袋 垃圾袋 | 40 | 1000.0 | A\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 16 | 纸杯 纸杯 | 57 | 912.0 | A\纸杯 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |