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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1880
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 300ml 洗手液 | 5 | 140.0 | 威露士/Walch\300ml | 验收通过 | |
| 2 | PU/PVC笔记本 晨光(M G)APYD1K78A 18K120页PU笔记本 | 5 | 95.0 | 晨光/M G\APYD1K78A | 验收通过 | |
| 3 | 丽珑 收纳架 A4十层抽屉推车收纳架 | 1 | 400.0 | 丽珑\十层 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9531 山形铁票夹145mm袋装(4只/包) | 7 | 49.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 5 | 70.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7855 白板1200*900(白)(块) | 1 | 195.03 | 得力/deli\7855 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |