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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5885
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 550ML*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 2 | 70.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ML*24 | 验收通过 | |
| 2 | 越洋 ****0006 垃圾袋 | 5 | 30.0 | 越洋\****0006 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 印油/印泥/** 快干**(透明方)AYZ97513 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 印油/印泥/** 快干**(透明圆)AYZ97512 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92514 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色) | 2 | 50.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864A 印油/印泥/** 快干**红 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 7 | 亮丽A4-70g 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 亮丽/RYSTAL\亮丽A4-70g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |