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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7914C****24402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 73875 水彩/水粉颜料 | 得力/deli73875 | 瓶 | 14.00 | 18 | 252 |
| 2 | 晨光 APY90771 卡纸 | 晨光/M GAPY90771 | 张 | 95.00 | 1 | 95 |
| 3 | 晨光 ARLN0402 各类尺/三角板 | 晨光/M GARLN0402 | 套 | 3.00 | 5 | 15 |
| 4 | 晨光 AKE03987 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 晨光 ACP92145 水彩笔 | 晨光/M GACP92145 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
| 6 | 得力 66919 文具盒 | 得力/deli66919 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 7 | 晨光 30901 铅笔 | 晨光/M G30901 | 套 | 16.00 | 10 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈孟婷
联系电话: 191****0726
传真:
地址: ****市**南街巷2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: