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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S831 记号笔/粗笔 | 1 | 30.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S624 荧光笔 | 3 | 6.0 | 得力/deli\S624 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M570 无线鼠标 | 1 | 78.0 | 罗技/Logitech\M570 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33179 档案盒10cm | 2 | 50.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YT-17 口取纸 | 2 | 6.0 | 晨光/M G\YT-17 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 | 10 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号6粒卡装 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95087 文件夹 | 15 | 105.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
| 8 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 1 | 150.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD+RW | 验收通过 | |
| 9 | 博文 9518 皮面笔记本 | 20 | 960.0 | 博文/bowen\9518 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33511 档案盒55mmA4蓝色 | 3 | 198.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |