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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0819
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 固体胶 | 100 | 300.0 | -135********35602 | 验收通过 | |
| 2 | 抽杆夹 | 500 | 750.0 | -135********35603 | 验收通过 | |
| 3 | 即时贴 | 10 | 300.0 | -135********35604 | 验收通过 | |
| 4 | 热熔胶棒 | 300 | 180.0 | -135********35605 | 验收通过 | |
| 5 | 水粉颜料 | 100 | 500.0 | -135********35606 | 验收通过 | |
| 6 | 涂改液 | 10 | 40.0 | -135********35607 | 验收通过 | |
| 7 | 云彩纸 | 5 | 110.0 | -135********35608 | 验收通过 | |
| 8 | 小透明胶 | 50 | 50.0 | -135********35609 | 验收通过 | |
| 9 | 麻绳 | 20 | 200.0 | -135********35610 | 验收通过 | |
| 10 | 海绵胶带 | 50 | 150.0 | -135********35611 | 验收通过 | |
| 11 | 调色盘 | 100 | 100.0 | -135********35612 | 验收通过 | |
| 12 | 其他学前教育 | 600 | 480.0 | -135********35613 | 验收通过 | |
| 13 | KT板 | 40 | 640.0 | -135********35614 | 验收通过 | |
| 14 | 长尾夹 | 40 | 560.0 | -135********35615 | 验收通过 | |
| 15 | 按动中性笔 | 5 | 150.0 | -135********35616 | 验收通过 | |
| 16 | 档案盒 | 50 | 500.0 | -135********35617 | 验收通过 | |
| 17 | 便利贴 | 30 | 150.0 | -135********35618 | 验收通过 | |
| 18 | 彩色复印纸 | 5 | 50.0 | -135********35619 | 验收通过 | |
| 19 | 丙烯颜料 | 60 | 900.0 | -135********35620 | 验收通过 | |
| 20 | 小红花贴纸 | 50 | 150.0 | -135********35621 | 验收通过 | |
| 21 | 皱纹纸 | 100 | 300.0 | -135********35622 | 验收通过 | |
| 22 | 笔记本 | 10 | 80.0 | -135********35623 | 验收通过 | |
| 23 | 双面胶带 | 300 | 300.0 | -135********35624 | 验收通过 | |
| 24 | 订书钉 | 50 | 100.0 | -135********35625 | 验收通过 | |
| 25 | 牛皮纸 | 50 | 100.0 | -135********35626 | 验收通过 | |
| 26 | 透明工字钉 | 50 | 250.0 | -135********35627 | 验收通过 | |
| 27 | 回形针 | 10 | 20.0 | -135********35628 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |