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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********258001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-403 电源插座/3.5米插板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 12.00 | 45 | 540 |
| 2 | 晨光 MG7105 胶水/固体胶 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 12.00 | 48 | 576 |
| 3 | 晨光 DA4A60 卡纸/折纸/手工纸 | 晨光/M GDA4A60 | 包 | 22.00 | 10 | 220 |
| 4 | 老板牌 855 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板牌855 | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 63109 A4水滴抽杆夹 | 得力/deli63109 | 包 | 25.00 | 12 | 300 |
| 6 | 得力 33788 针管笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 16.00 | 30 | 480 |
| 7 | ** 白色粉笔 粉笔 | **白色粉笔 | 盒 | 60.00 | 5 | 300 |
| 8 | 得力 24830 奖状/证书 | 得力/deli24830 | 包 | 3.00 | 80 | 240 |
| 9 | 华辰 粉笔 彩色粉笔 | 华辰粉笔 | 盒 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 牛玉海
联系电话: 131****1020
传真:
地址: 伊**萨地克于孜乡上村北路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: