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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7787
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥源莱 单张挂图(带背胶) | 20000 | 44000.0 | 奥源莱\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 精印 资料袋 | 600 | 18000.0 | 精印/Jingyin\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 益好 笔记本 | 600 | 9600.0 | 益好\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 金研 宣传手册 | 10000 | 25000.0 | 金研\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 泰格 雨伞 | 600 | 16800.0 | 泰格\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 一晨 水笔 | 1200 | 3000.0 | 一晨\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | YT 纸杯 | 60000 | 13200.0 | YT\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 千帆 证件牌 | 600 | 2700.0 | 千帆\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 桑茉 马甲 | 700 | 25200.0 | 桑茉\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 抽纸 | 5000 | 25000.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\****128ekYdA2pAIDIAN | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |