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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6824 油漆笔 | 4 | 42.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5505 文件袋 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22260 PU/PVC笔记本 | 55 | 1210.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 21 | 378.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 55 | 1210.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APMV7408 记号笔/粗笔 | 50 | 2200.0 | 晨光/M G\APMV7408 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 1653电子计算器 | 14 | 490.0 | 得力/deli\1653 | 验收通过 | |
| 8 | 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝纯净水555ml | 57 | 2109.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |