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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6185
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APS91225 卷笔刀/削笔器 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\APS91225 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0369 订书机 | 20 | 520.0 | 得力/deli\0369 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 30 | 180.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYF938JC 学生用笔记本 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\APYF938JC | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 蓝月亮洗手液500g | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500升 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7303S液体胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 7 | **之星 B-9600电子计算器 | 10 | 550.0 | **之星\B-9600 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 20 | 120.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光A4规格PVC拉链袋ADM94506 | 103 | 509.85 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
| 10 | 得力909笔筒(黑)(只) | 10 | 100.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 11 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 51 | 102.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5622档案盒(蓝)(只) | 50 | 550.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1542A 语音计算器 211x154x41mm (单位:个) 金 | 11 | 660.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |