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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 铂锐 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 打印纸 5包/箱 | 16 | 3200.0 | 得力/deli\Z7103 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPK3508 中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8805 费用报销单据 | 10 | 600.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 4 | 康百 F6908 文件袋 男士A4公文包 办公用品 | 50 | 1000.0 | 康百\F6908 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1622 电子计算器 | 5 | 390.0 | 得力/deli\1622 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27043 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 | 10 | 1050.0 | 得力/deli\27043 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 饮用天然水380ML*24瓶 一箱起送 | 30 | 990.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYF9P11 PU/PVC笔记本 | 40 | 1360.0 | 晨光/M G\APYF9P11 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |