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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号电池/电力配件LR03-8B 一条8粒 | 南孚/NANFULR03-8B 7号电池 | 条 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 红字熊猫草帽 800****074478 1*80 | 无品牌800****074478 | 顶 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 得力/deli 0.5mm办公中性笔 水笔签字笔 12支/盒黑色34567 | 得力/deli6600ES | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 得力 8201 得力/deli 8211钢卷尺(黄)(个) | 得力/deli8201 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****097****
传真:
地址: 涂埠镇**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市****县委门口
附件信息: