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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4857
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷达 杀蟑气雾剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 2 | 50.0 | 雷达/Raid\杀蟑气雾剂 | 验收通过 | |
| 2 | 滴露 免洗抑菌洗手液 洗手液 | 5 | 120.0 | 滴露/Dettol\免洗抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 2839 收纳箱2000 | 1 | 72.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 4 | 统一 爱夸 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 5 | 210.0 | 统一\爱夸 | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 手压式饮水器 | 2 | 178.0 | 苏泊尔/SUPOR\KGE16CH10 | 验收通过 | |
| 6 | 有美 YM240G-B 垃圾桶 | 3 | 204.0 | 有美\YM240G-B | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 20 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19205 19205 228ml 加厚一次性纸杯 100个/包 | 5 | 90.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |