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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 便签盒/座 | 得力/deli7601 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 得力 卡套/证件套 | 得力/delipZ10 | 盒 | 20.00 | 35 | 700 |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 得力 TD201 美工刀 | 得力/deliTD201 | 把 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 莫兰迪 书皮 | 莫兰迪101********690 | 张 | 6.00 | 2 | 12 |
| 6 | 国誉WSG-PC173LM 笔袋 | 国誉国誉WSG-PC173LM | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 7 | 得力 VA5 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliVA5 | 个 | 19.00 | 20 | 380 |
| 8 | 晨光 文具套装/礼盒 | 晨光/M G考试专用文具套装 | 套 | 10.00 | 50 | 500 |
| 9 | 留样标签 | 其他家标签纸 | 卷 | 20.00 | 35 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王茹
联系电话: ****967****
传真:
地址: 罗塘圩镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市******农贸市场3号商铺
附件信息: