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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2525208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | MJKDB01PL 保温杯 米家 保温杯 316不锈钢水杯 男女士杯子 大容量茶杯 | 米家MJKDB01PL | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 2 | 晶钻水550ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈晶钻水饮用纯净水整箱饮用水企业办公开会议用水江浙沪 550mL24瓶1箱 24瓶 | 娃哈哈晶钻水550ml | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 超能 780+118 洗衣液/洗衣粉 | 超能780+118 | 袋 | 17.00 | 10 | 170 |
| 4 | 得力 NS171 文件夹 | 得力/deliNS171 | 包 | 25.00 | 12 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭娇娇
联系电话: 159****8602
传真:
地址: **市东一路76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: