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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4675
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 磁性贴/磁石贴 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\301994 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP96429 橡皮擦 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\AXP96429 | 验收通过 | |
| 3 | 佳文 印泥油墨 | 1 | 4.0 | 佳文\****624 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 插座 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\****471 | 验收通过 | |
| 5 | 文骨 335-18 透明文件袋 | 60 | 60.0 | 文骨\335-18 | 验收通过 | |
| 6 | ****881913 白板/白板架/白板擦 | 1 | 6.0 | A\****881913 | 验收通过 | |
| 7 | GN-705 电源插座 公牛 5米6孔插座 | 1 | 85.0 | 公牛/BULL\GN-705 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ****7983 55文件夹/档案盒/文件收纳盒/档案夹 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\****7983 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |