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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****511XU****2801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 得力 63201 档案盒 | 得力/deli63201 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 得力 0371 订书机得力0371 | 得力/deli0371 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 得力/deli S657 直液式走珠笔 | 得力/deliS657 | 支 | 30.00 | 3.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 审核岗
联系电话: 187****3377
传真:
地址: ****服务中心北三东路1号10603室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: