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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 捆绑带 | 晨光/M G橡皮筋 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 25.00 | 10 | 250 |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli33350 | 包 | 16.00 | 10 | 160 |
| 4 | 齐心 B3017 订书机 | 齐心/ComixB3017 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 5 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 8.00 | 18 | 144 |
| 6 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 15.00 | 45 | 675 |
| 7 | 晨光 APMT8601 马克笔 | 晨光/M GAPMT8601 | 盒 | 35.00 | 75 | 2625 |
| 8 | 樱花 书画笔 樱花(SAKURA)素描铅笔炭笔12支整盒装(中炭)软炭软中硬美术生写生速写绘画专用画笔 | 樱花/Sakura中炭 | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙梅
联系电话: 156****6999
传真:
地址: **市**区南五经街826号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: