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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1754
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 180克*10粒 卷筒纸 | 3 | 90.0 | 洁柔/C S\180克*10粒 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-317 3米 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-317 3米 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光(M G) AGP81108 0.5mm黑色全针管按动中性笔签字笔水笔 | 11 | 132.0 | 晨光/M G\AGP81108 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 8805 会计档案凭证单据/收据/凭证 | 12 | 180.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 8806 原始凭证汇总单单据/收据/凭证 | 15 | 75.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水/纯净水 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水 | 4 | 192.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT55100 抽纸 | 5 | 110.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 锹 | 10 | 100.0 | 卫洋\铁锹 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 D2222 学生用笔记本 | 109 | 109.0 | 得力/deli\D2222 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 11 | 舒肤佳 **天然洁净香皂 香皂 | 20 | 100.0 | 舒肤佳/safeguard\**天然洁净香皂 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 | 21 | 42.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 平板拖把 | 2 | 30.0 | 好媳妇\HXF-TB05 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0465 省力订书机(黑) (单位:台) | 2 | 70.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 15 | 胶带/胶纸/胶条 晨光普惠高透封箱胶带48mm*30y6卷AJD95793 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\AJD95793 | 验收通过 | |
| 16 | ABS92734 晨光Eplus黑色长尾夹32mm(筒装)ABS92734 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 17 | 3D炫白180g 佳洁士炫白牙膏 晨露荷香180g | 20 | 100.0 | 佳洁士/Crest\3D炫白180g | 验收通过 | |
| 18 | 得力纸杯9560 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ADM94814B 档案盒 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94814B | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |