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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2372
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGR64070 替芯/铅芯 | 70 | 1750.0 | 晨光/M G\AGR64070 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 1725 扫把 | 280 | 7000.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 3 | 1050.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 4 | 替芯/铅芯 晨光(M G)7701替芯 | 70 | 1750.0 | 晨光/M G\7701 | 验收通过 | |
| 5 | 万容/VARY杯子 | 6 | 960.0 | 万容/VARY\190ML | 验收通过 | |
| 6 | 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm(12支/盒) | 780 | 1560.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M&G AGPA1701 中性笔(12支/盒) | 60 | 1440.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |