邵阳市商务局关于书架的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月16日
摘要信息
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招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7262

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月16日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 书架 5 175.0 得力/deli\钢制书架 验收通过
2 晨光 YD-930 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 晨光/M G\YD-930 验收通过
3 得力 7738 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli\7738 验收通过
4 百旺 A4 75g 500张/包 打印/复印纸 3 630.0 百旺/APRIL\A4 75g 500张/包 验收通过
5 公牛 GN-315 多功能插座 5 350.0 公牛/BULL\GN-315 验收通过
6 得力 21514 便签本/便条纸/N次贴 5 45.0 得力/deli\21514 验收通过
7 得力 8551 票夹/长尾夹 2 20.0 得力/deli\8551 验收通过
8 妙洁 MTC3 抹布 5 40.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
9 得力 3692 鼠标垫/贴/腕垫 4 32.0 得力/deli\3692 验收通过
10 美丽雅 HC087019 垃圾袋 15 330.0 美丽雅/MARYYA\HC087019 验收通过
11 金隆兴 不干胶标签 5 55.0 金隆兴/Glosen\不干胶 验收通过
12 维达 V2239 抽纸 20 330.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
13 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B U盘 3 174.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35B 验收通过
14 九阳 K17-W6 热水壶 3 450.0 九阳/Joyoung\K17-W6 验收通过
15 得力 起钉器 2 6.0 得力/deli\0231 验收通过
16 晨光ARC92555 7号碱性电池(2粒/包) 6 28.8 晨光/M G\ARC92555 验收通过
17 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) 6 28.8 晨光/M G\ARC92554 验收通过
18 晨光经典剪刀180mm ASS91420 2 16.0 晨光/M G\ASS91420 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 赵昉





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