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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5799
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 财务证明用品 票据凭证封面封底 | 2 | 70.0 | 三益档案/SANISY\0068旅差费报销单 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 财务证明用品 票据凭证封面封底 | 2 | 44.0 | 三益档案/SANISY\0068旅差费报销单 | 验收通过 | |
| 3 | SW-15J71A电热水壶/苏泊尔电热水壶1.7L SW-17T12C | 1 | 95.0 | 苏泊尔/SUPOR\15J71 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 通用手套橡胶手套 | 2 | 10.0 | 妙洁/magic\手套 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证/凭证包角 | 2 | 14.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 GB96298 矿泉水/纯净水饮用天然水380ml*24瓶 | 2 | 76.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\GB96298 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |