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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0391 重型订书机配23/10订书钉 | 5 | 275.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 2 | 爱春天 12-720 PUA4笔记本80g*200张400页 | 20 | 800.0 | 爱春天\12-720 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S856 直液走珠笔0.5黑色 | 10 | 220.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S20 中性笔 | 120 | 300.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦 地刮地面刮水器50cm | 3 | 78.0 | 科力邦\50 | 验收通过 | |
| 6 | 博文 530 PU软皮笔记本带吊坠款112张224页 | 30 | 750.0 | 博文/bowen\530 | 验收通过 | |
| 7 | 平板拖把60公分 | 2 | 70.0 | 无品牌\棉线拖 | 验收通过 | |
| 8 | 大力神75%乙醇消毒液 84 84消毒液 | 30 | 60.0 | 大力神75%乙醇消毒液\84 | 验收通过 | |
| 9 | 福源 白色棉线拖把 | 50 | 750.0 | 福源\白线 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |