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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********2519601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 1只55mmA4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 100.00 | 6.3 | 630 |
| 2 | 晨光 MG2150B 荧光笔 | 晨光/M GMG2150B | 支 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 24.00 | 12.5 | 300 |
| 4 | 得力/deli 7402莱茵河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli7402 | 箱 | 25.00 | 160 | 4000 |
| 5 | 得力/deli 3164活页记事本笔记本 万用手册 (黑)-100页-25K(本) | 得力/deli3164 | 本 | 4.00 | 30 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李静
联系电话: 135****6972
传真:
地址: ****木垒县人民南路1222号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: