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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0446
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双鹿 9V 普通干电池 9v电池 | 86 | 430.0 | 双鹿\9V | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3429 草稿纸 | 64 | 288.0 | 得力/deli\3429 | 验收通过 | |
| 3 | 樱花 XRFW-60 橡皮 | 84 | 84.0 | 樱花\XRFW-60 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 53272 胶棒 | 30 | 45.0 | 得力/deli\53272 | 验收通过 | |
| 5 | 高聚 宽胶带 | 6 | 72.0 | 高聚/GOJU\宽胶带 | 验收通过 | |
| 6 | 黄河 144PCS 铅笔 | 84 | 84.0 | 黄河\144PCS | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S565 圆珠笔 签字笔 | 100 | 280.0 | 得力/deli\S565 | 验收通过 | |
| 8 | 先锋 裁纸刀 | 84 | 84.0 | 先锋/SINGFUN\小刀 | 验收通过 | |
| 9 | 乐上 透明胶带 | 84 | 100.8 | 乐上\1026 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |