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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94516 透明文件袋/文件袋 | 晨光/M GADM94516 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 金田 KF31 U盘/8G | 金田/KDATAKF31 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 得力 7635 胶装本 | 得力/deli7635 | 本 | 30.00 | 4 | 120 |
| 4 | 得力 6600ES 得力 6600ES0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑/蓝/红色12支/盒中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨娴
联系电话: 181****0071
传真:
地址: **市和谐西路789号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: