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| ****部分养老资金的专项资金审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥36,000元) |
| ****事务所服务 |
| 20个工作日 |
| ¥30000.0 - ¥36000.0 |
| 无 |
| 1、敬老院审计,原6家敬老院2024年7月-12月,分析统计上级拨入专项资金,捐赠资金和物资,政府拨入慰问金等使用情况是否按照专项资金规定及合理分配使用。公办民营1家,从2022年至2025年6月同上,对供养人员资金使用情况进行核实,核实特困人员的各项供养标准是否达标,核实社会代养人员的收费是否如实到账,是否存在账外资金的现象,****医院看病或疗养是否存在不合理现象等。2、困难家庭适老化改造(含以旧换新)560户,抽取10%比例上门入户检查。3、政府购买居家养老服务(3年)资金全面检查,****政府签订合同服务内容完成情况,对有的项目需上门跟踪,上门调查户数达到10%。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所****分所,****联合会计师事务所(普通合伙),南****事务所(普通合伙) |
| 财政性资金 |
| 2025-09-18 14:00:00 |
| 线上选取 |
| 2025-09-18 14:30:00 |
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| 暂无附件 |