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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 坤奉 电脑增高架 | 23 | 805.0 | 坤奉\002 | 验收通过 | |
| 2 | 逸沁堂 支架 | 1 | 105.0 | 逸沁堂\042376 | 验收通过 | |
| 3 | 登比 塑料袋 | 5 | 75.0 | 登比\塑料袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5481 文件夹 | 35 | 245.0 | 得力/deli\5481 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5546 抽杆夹 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5546 | 验收通过 | |
| 6 | 智权 A4 文件袋 | 75 | 150.0 | 智权\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 枪手 1器+2液 电蚊香液 | 15 | 420.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |