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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2233
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 顺兴 SX-0469 抽纸 | 100 | 1200.0 | 顺兴\SX-0469 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18274 .3位2米电源插座.插板 | 5 | 190.0 | 得力/deli\18274 | 验收通过 | |
| 3 | 双枪 40双一次性筷子 | 80 | 240.0 | 双枪\40双 | 验收通过 | |
| 4 | 宜洁 Y-9718纸碗 | 100 | 800.0 | 宜洁/yekee\Y-9718 | 验收通过 | |
| 5 | 雕牌 阳光馨香洗衣液2kg 洗衣液 | 10 | 280.0 | 雕牌\阳光馨香洗衣液2kg | 验收通过 | |
| 6 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜袋 | 3 | 150.0 | 南亚\保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 7 | 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 | 12 | 1020.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 8 | 美家日记 90cm吸水平板拖把 | 4 | 180.0 | 美家日记\90cm | 验收通过 | |
| 9 | 大卫 M9plus海绵拖把 | 6 | 210.0 | 大卫\M9plus | 验收通过 | |
| 10 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 10 | 80.0 | 金隆兴/Glosen\8295 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |