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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6449
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 7 | 224.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 64100 档案袋 | 30 | 255.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 10 | 270.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 4 | 新好/SOHO 新好 A4 70g 复印纸 打印/复印纸 复写纸 | 5 | 900.0 | 新好/SOHO\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 27036 黑色 10只55mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒 | 10 | 780.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心/Comix 齐心 B3632 票夹/长尾夹/燕尾夹 24只/筒 | 15 | 375.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |