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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6987
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 694****102890 双肩包 | 50 | 3700.0 | 回力/Warrior\694****102890 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP96317 橡皮 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\AXP96317 | 验收通过 | |
| 3 | PAKCHOICE 白色 大容量塑杯 | 76 | 1900.0 | PAKCHOICE\白色 | 验收通过 | |
| 4 | 四万公里 SWD1032 帆布包 | 100 | 1300.0 | 四万公里\SWD1032 | 验收通过 | |
| 5 | 朗捷 LG-JSB-0312 日记本 | 150 | 1500.0 | 朗捷\LG-JSB-0312 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(黑色)(12支/盒) 中性笔 | 50 | 1300.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |