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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025001810
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 回力 694****102890 双肩包 | 回力/Warrior694****102890, | 件 | 50.00 | 74 | 3700 |
| 2 | 晨光 AXP96317 橡皮 | 晨光/M GAXP96317, | 块 | 300.00 | 1 | 300 |
| 3 | PAKCHOICE 白色 大容量塑杯 | PAKCHOICE白色, | 个 | 76.00 | 25 | 1900 |
| 4 | 四万公里 SWD1032 帆布包 | 四万公里SWD1032, | 个 | 100.00 | 13 | 1300 |
| 5 | 朗捷 LG-JSB-0312 日记本 | 朗捷LG-JSB-0312, | 本 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 6 | 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(黑色)(12支/盒) 中性笔 | 得力/deliS08, | 盒 | 50.00 | 26 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄晓慧
联系电话: 189****5372
传真:
地址: ****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: