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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2025002205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金隆兴 6729 【100支】开学季彩色儿童涂鸦笔绿板黑板报用笔无尘粉笔 普通彩色粉笔1盒 | 金隆兴/Glosen6729, | 盒 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 南亚 保鲜膜30cm*300米 大卷保鲜膜 | 南亚保鲜膜30cm*300米, | 卷 | 24.00 | 30 | 720 |
| 4 | 优必利 5080 粉笔 | 优必利5080, | 盒 | 40.00 | 6 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 傅廷栋
联系电话: 150****2005
传真:
地址: 新中村大堰组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: