关于装订耗材的网上超市合同公告

发布时间: 2025年09月16日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M091********00409

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 装订耗材 得力/deli3847 100.00 0.8 80
2 南孚5号 蓄电池 南孚/NANFU南孚5号 120.00 2.5 300
3 得力 30437 双面胶带 得力/deli30437 150.00 0.8 120
4 得力 SF112 宝珠/走珠/签字笔 得力/deliSF112 24.00 15 360
5 得力 S01 宝珠/走珠/签字笔 得力/deliS01 40.00 20 800
6 NVV 卡纸1 卡纸4K卡纸硬厚卡纸儿童学生手工折纸彩纸剪纸美术绘画手绘纸 NVV卡纸1 7.00 80 560
7 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力/deli8554ES 3.00 10.5 31.5
8 晨光 APYVJG 34 打印/复印纸晨光绿美印复印纸 晨光/M GAPYVJG 34 10.00 180 1800
9 大力神 篮球小学生篮球 大力神9508 5.00 110 550

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 黄昕

联系电话: ****953****

传真:

地址: **省**市**区****社区****小组

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**区**省**市**区海尔思路108号**小区附属办公楼






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2025-09-16
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