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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 榄菊 生姜洗洁精3kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju生姜洗洁精3kg | 瓶 | 34.00 | 13 | 442 |
| 2 | 维达 超韧4层100克*10卷 卫生纸 卷筒纸 | 维达/Vinda超韧4层100克*10卷 | 提 | 40.00 | 10 | 400 |
| 3 | YZ-P10 白手套 1双 通用手套 | 无品牌YZ-P10 | 双 | 80.00 | 3 | 240 |
| 4 | 晨光 ACP901Q9 水彩笔 | 晨光/M GACP901Q9 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 晨光 APBN3839 文具蓝色大容量笔袋 三层防水文具盒 | 晨光/M GAPBN3839 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 伏大林
联系电话: 178****0111
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: